六安市裕安区2024年度本级预算执行和其他财政收支情况审计及相关问题整改落实情况新闻发布会

发布时间:2025年12月31日

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内容摘要: 区审计局坚定不移地把讲政治贯穿审计工作全过程,紧紧围绕区委区政府中心工作和全区经济社会发展大局谋划和推进审计工作,以积极财政政策提质增效、财政管理水平提高、财政资源统筹加强、政府债务风险防范为目标

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各位媒体朋友们,女士们、先生们:

大家好!非常高兴在这里与各位见面,首先非常感谢各位新闻界朋友长期以来对裕安审计事业及审计机关的关心、关注和支持!  

2025年,区审计局坚定不移地把讲政治贯穿审计工作全过程,紧紧围绕区委区政府中心工作和全区经济社会发展大局谋划和推进审计工作,以积极财政政策提质增效、财政管理水平提高、财政资源统筹加强、政府债务风险防范为目标,组织开展2024年度区本级预算执行和其他财政收支情况、区人社局、区交通局两个部门单位综合预算执行情况、消费补贴资金、政府安置房公建配套资产、区属企业国有资产、罚没收入等专项资金审计。现将有关审计及整改情况通报如下:

一、审计工作基本情况:

根据《中华人民共和国审计法》区委审计委员会第次会议批准的2025计项目计划区审计局于20254月上旬至6月下旬,对2024年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,主要审计区财政局组织实施的区本级预算执行、决算草案情况,区人社局、区交通局两个部门单位综合预算执行情况,同步开展了消费补贴资金、政府安置房公建配套资产、区属企业国有资产、罚没收入等专项资金审计。审计结果表明,2024年,在区委区政府的坚强领导下,全区认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神,紧紧围绕年度经济社会发展目标和重点任务,不断深化和推进财政重点领域改革,有效保障全区经济和社会事业持续健康发展。但审计发现在预算管理、预算支出、财政资源统筹等方面还存在一些问题,主要表现在:

一是区本级预算执行审计方面。主要存在35家预算单位多编遗属补助预算支出56.14万元;部分单位未编制非税收入预算;预算公开不及时且调整预算未按规定公开;部分上年结转资金执行率较低;部分区本级项目支出预算指标应下未下;128.48万元财政存量资金未清理上缴;部分非税收入待查数据未确认;部分绩效评价抽查复核结果审核把关不严等问题。

是部门预算执行审计方面主要存在非税收入未纳入区财政专户管理;预算绩效目标、指标设置不合理;固定资产管理不规范等问题。

三是专项资金管理方面。消费补贴资金管理使用方面主要存在8.75万元消费补贴结余资金未上缴问题。政府安置房公建配套资产管理使用方面主要存在0.72万㎡资产未办理产权登记;1.20万㎡资产未按规定办理移交手续;部分资产出租未履行审批程序;11.23万元资产出租收入应收未收等问题。区属企业国有资产管理使用方面主要存在未制定区属企业国有资产租赁管理办法;部分出租收入收缴不到位;部分厂房资产现场管理不到位等问题。罚没收入征收管理方面主要存在3.50万元罚没款收缴不到位;部分行政处罚信息未按规定予以公开;部分案件线索未在规定期限内完成核查等问题。大别山区水环境生态补偿资金管理使用方面主要存在个别项目采购验收把关不严;部分工程款未及时支付;部分项目后期管护职责落实不到位;部分项目未及时组织验收等问题。

725日,受区人民政府委托,向区六届人大常委会第三十次会议报告2024年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作情况。区人大常委会审议提出审计部门切实增强审计监督实效意见。

二、审计整改工作开展情况

区委区政府认真组织研究,抓好审计查出问题的整改工作,将其作为规范财政管理、兜牢民生底线的重要抓手,一体推进审计整改下半篇文章与审计揭示问题上半篇文章

强化组织领导,突出责任闭环。区政府始终坚持把督促推动审计整改作为审计监督的重要一环,专门印发《裕安区2024年度区本级预算执行及其他财政收支情况审计查出问题整改工作方案》,压牢压实被审计单位整改主体责任,加强部门协作配合,坚持上下联动抓整改、举一反三抓整改、建章立制抓整改,全面提升整改质效。区审计局做牢做实清单+闭环机制,将审计报告问题细化分解至各责任单位,分类制定整改类型,明确整改措施和整改时限,形成人大监督、政府主导、审计跟踪、部门主责的整改工作格局。

严格督导检查,确保整改质效。落实审计整改联合督办机制,由区人大常委会分管副主任牵头,区委办(区委区政府督查办)、区政府办、区纪委监委、区人大常委会预算工委(财经工委)、区审计局等单位组成联合督办组,针对2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题未整改到位情况进行集中督办,通过听取汇报、审阅资料等方式对整改进度滞后的责任单位进行了解,探索研究审计整改工作中的难点、堵点,指导解决整改中存在的印证不足和措施不实等问题,推动整改工作从被动改主动改转变,充分发挥审计治已病、防未病作用。

立足监督定位,深化长效机制。区审计局牵头建立健全审计查出问题整改长效机制,相应制定日常调度推进、验收销号、整改约谈等系列制度办法,逐步推进审计整改规范化、标准化、制度化。同步运用审计查出问题清单和整改台账,对被审计单位未完全整改到位问题及时跟踪,提供整改咨询、指导服务,督促被审计单位履行整改主体责任、主管部门落实监督管理职责通过发送整改催办函、审计发现问题反馈函等方式,持续加大整改跟踪力度。

(四)紧盯查出问题,推动整改成效走深走实。一是预算管理方面。及时追减多编的遗属补助预算支出,加强预算编制人员信息审核;摸底掌握非税收入征收情况,要求所有收入应编尽编;提升财政信息透明度,公开时限内及时完成预算公开工作。二是预算支出方面。按照存量资金管理办法,已收回结转资金指标统筹使用;制定《裕安区深化零基预算改革试点工作实施方案》,做好项目储备和预算规划,确保预算指标及时下达。三是财政资源统筹方面清理上缴128.48万元存量资金;已确认非税收入待查数据27笔,公告并上缴国库22笔,剩余5笔将根据相关规定于下一年度公告四是预算绩效管理方面。加强对第三方机构的监督管理,做好各环节全过程跟踪工作。五是部门预算执行审计方面将灾毁赔款纳入年度非税收入管理,严格执行收支两条线管理规定;规范项目支出绩效评价,合理设置绩效评价指标,增强绩效指标设置的可行性和可考量性;区人社局完善备案工作,规范出租行为,区交通局正在陆续进行部分项目和资产的梳理和交付工作。六是专项资金管理方面。已上缴8.75万元结余资金未办理产权登记的资产已应办尽办;已完善资产移交手续;制定《六安市裕安区社区用房管理办法(试行)》,明确资产审批、备案手续;已收回11.23万元出租收入;制定出台了区属企业国有资产租赁监督管理办法;部分出租收入正在持续收回中;部分厂房资产正在进行修缮维护和清理;已通过收缴或办理分期缴纳手续完成罚没款收缴;已补录公开处罚信息并完善信息管理机制;合理配备资源,保障一线核查需求,提高核查效率;确定验收人数,规范验收流程,做好项目实施情况的跟踪督查;持续推进工程款支付工作;已组织人员进行管理修复,加强督促属地政府切实履行建设责任,建立健全常态化监督检查,做好项目实施后的长效管护工作部分项目已完成组织验收,剩余项目验收和批复下达正在推进中。

三、下一步工作打算。

通过清单化管理、靶向性推进,多数审计查出问题已整改到位,整改完成率与整改质量同步提升,针对未整改到位和需要加强跟踪督促的问题,区政府及审计部门将持续强化督促举措,跟进整改进度,以严督实改筑牢整改闭环,有效推动审计监督成果转化。

谢谢大家!